您好,這個的話是計入其他應收款,墊付這部分,后續支付你們那部分,做其他業務收入
老師,我們公司是先替員工繳納個人承擔的社保部分,然后次月發放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計提本月工資分錄,管理費用貸應付職工薪酬,第2步發放工資,應付職工薪酬帶銀行存款或,其他應付款,社保個人部分,第三部分,其他應付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個人部分的社保
我們公司是銷售公司,有一部分人員是和勞務外包公司簽的合同。但是工資是由我們公司直接發放的。請問一下,這部分人員我們入賬是可以直接借,管理費用工資,貸,應付職工薪酬。還是要讓勞務公司開全額發票給我們入賬
計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標準才對?我上面寫的對嗎?老師
老師,我再問一下這樣做可不可以,旅游公司內賬,補繳2022-2023以前基數調整部分社保計提時借以前年度損益還是管理費用?貸應付職工薪酬—單位部分;支付時:借應付職工薪酬—單位部分,借其他應付款—個人部分(未離職),產生的滯納金和公司承擔離職員工個人部分社保是借營業外支出,貸銀行存款?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
這個憑證怎么出呢?有點不明白。 我們付工資:借其他應收,貸銀行存款 我們收到錢:借銀行存款,貸其他業務收入? 我們開票出去怎么做?
您好,你們收到錢,是借 銀行存款? 貸 預收賬款? 開票的時候才是 借 預收賬款 貸 其他業務收入,這個
付工資出去:借其他應收,貸銀行存款 收到錢:借銀行存款,貸預收賬款, 開票:借預收賬款,貸其他業務收入 那我的其他應收豈不是一直掛著錢?
對,最后其他應收款和收入沖銷,這個業務就不存在了
不太明白,怎么沖呢?老師可以舉例一下嗎
您好,借 其他業務收入? 貸 其他應收款,這個就行