你好; 你先弄清楚 ; 你 總部到底撥款給你沒有; 撥款了金額多少 ;??
老師,這樣子計提公積金以及發放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應付款-公積金中心 200 借:應付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應付款-公積金 200 借:其他應付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款 計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
1.收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款總公司 2.計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 第3題 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產生的工會費,6月已經計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
沒有呢 我需要確認讓她撥款多少才對?之前申請社保公積金都是企業和個人繳納部分一塊申請的 沒有單獨申請要企業部分的 感覺要250才對
你好; 那你不做第二筆 ;? ? ?只需做??計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200借應付職工薪酬工會費200 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250
她肯定得先給我打款我才能支付給她錢吧?沒有給我打錢的分錄直接給她錢得思路也可以嗎?
你好; 給你錢了。 你才做第二筆分錄的。 沒有 就只能按我上面寫的做? ? 、算是總部代付了? ?
計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
你沒有收到錢; 別去做 第二筆哦 ;只做 第一筆? 和 這筆??借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250?
肯定得先去收錢老師
計提后 下月先問總部要250企業+個人的總和 然后這月緊接著就支付給總部 這個會計分錄怎么寫?
然后下月收錢到就開始支付給總部 是這個思路老師
你不是說 總部還沒有支付 給你 200塊錢給你嗎 ?? 你一定要收款 了才能去做; 不然你科目做不平的??