同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 補交以前年度的增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,補交以前年度稅費,滯納金怎么做賬務(wù)處理?
補交以前年度的增值稅,怎么做賬務(wù)處理
稅務(wù)稽查補以前年度少記收入補交增值稅賬務(wù)處理
補交查到的以前年度發(fā)票的增值稅,賬務(wù)處理
補繳以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理,我們經(jīng)理說不能掛以前年度損益調(diào)整
老師問一下,我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司,12月庫存商品出庫時候數(shù)量多出庫7000公斤,現(xiàn)在做匯算清繳時候我做納稅調(diào)增,那填財務(wù)報表年報還是按24年12月結(jié)賬報表填報嗎,要是改了提示我跟第四季度財報不一致要修改
一般納稅人 零申報稅收怎么申報
收到銀行利息,怎么處理
老師好!年報時不顯示現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益表,可以不申報嗎?
請問小規(guī)模申報,以前月份的資產(chǎn)負債表中應(yīng)付款和其他應(yīng)付款做賬搞錯了,現(xiàn)在該怎么辦?
老師,如果發(fā)現(xiàn)去年的成本因為記錯導(dǎo)致利潤減少,今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理,還用補交所得稅嗎
我在看那個分支機構(gòu)的擔(dān)保,就是,未經(jīng)公司股東或董事會決議,以自己名義對外提供擔(dān)保。總公司是不擔(dān)保。我能理解,但是是為什么是股要經(jīng)過股東和董事會決議呢,而不是股東的決議呢?我記得關(guān)聯(lián)方不是。只是只要開股東會就可以了嗎?而且微關(guān)聯(lián)方是股東和董事會決議嗎?宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手
這個利潤總額本年累計是以萬元為單位還是以元為單位
老師,發(fā)行原股為什么股東沒有優(yōu)先優(yōu)先購買權(quán)?宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手
@樸老師,好的,那我點提交,15萬收入,6萬多利潤是不是高了,會不會有問題
這3步都要用?
同學(xué)你好 對的 都要做的哦
是直接補交增值稅,沒有轉(zhuǎn)出的
那就只做第一個分錄
那以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎
同學(xué)你好 對的 要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤