是的,還有行政管理部門的工資也得做,辦公費用也得填寫
老師 假設我本期利潤100萬 扣除折舊攤銷去20萬 那么報表里面最后利潤是80萬 假設我的折舊攤銷3年 三年后我的本期利潤還是100萬 沒有任何折舊與攤銷了 這對于報告使用者來說 會不會以為生意業務變好了 利潤提高了20萬 這好像哪不對啊
老師,請問這個月會計開發票開重復了(本來應收對方才35萬,發票有幾份開重復了。開到50萬),這開多的15萬應交的稅這個月是肯定要交的,但是收入和應收對方那里到底要不要掛賬呢?不掛賬我的本月交稅跟賬上的收入又對不上,掛賬的話我的利潤表又虛增了15萬的收入。
老師好,小微企業的高新是不是用處不到,比如當年的稅前會計利潤100萬,那按照現在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業 比較有用
老師,匯算清繳的,請問一下去年全年開票收入175萬,成本99萬,費用30萬多點,利潤46萬多,按照46萬多交稅,企業所得稅6900 這樣合理嘛?會不會稅費還是太高了?
老師 有個問題請教一下,算凈利潤,我企業假設,收入500萬,成本200萬,管理費用150萬,工資70萬,增值稅交了6萬,那凈利是不是500-200-150-70-6=74萬
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
辦公費用這些他們沒說有,就一個小的加工廠,他們是讓我幫他代報一下稅,開一下發票,沒有辦公室人員這些,只有老板和員工
那我就先這樣提交了
老板的工資也計入成本里面了嗎
老板的也計入成本了
水電,廠租,工資,這三筆都加了算成本
好的,這樣就可以,房租要有發票
好的,房租明天我問問有沒有發票
謝謝老師
這個怎么填老師
同學你好 填寫工人數量哦
其它不用填寫嗎
看不清楚哦,拍清楚一點
好的老師,謝謝
資產總額也得填寫
季度初填寫0 季度末你填寫利潤吧