同學你好 有發票就要做賬的
老師,請問這個月會計開發票開重復了(本來應收對方才35萬,發票有幾份開重復了。開到50萬),這開多的15萬應交的稅這個月是肯定要交的,但是收入和應收對方那里到底要不要掛賬呢?不掛賬我的本月交稅跟賬上的收入又對不上,掛賬的話我的利潤表又虛增了15萬的收入。
9月份給對方開了400多萬的發票,后來到了10月這個合同執行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬的發票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應收賬款,貸:稅,主營業務收入。那我的資產負債表應收賬款金額就變得很大了,這樣報報表沒事嗎
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發票和 上下幅度的金額。我現在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
老師,我們公司前會計接收了兩張發票復印件,一共15萬,22年的時候這個入賬做成本了,但是未付款,掛賬應付賬款,發票又是紙質復印件未蓋對方公司發票章,這個需要怎么處理?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
可不可以開多的這15萬不入賬?
從賬務處理來說怎樣做才合理呢?
不能,你都開票了,怎么不入賬呢
稅我是會交的,但是我入賬的話我不是將錯就錯?因為這15萬的發票是開多的,我下月要沖紅沖掉的。
是這個月的就直接這個月作廢,然后重新開
10月份的,作廢不了了。請問有沒有怎么做賬務處理才會比較合理?
你這個月紅沖,10月份的賬按照開票金額做賬申報,不能少報15萬的
10月份開多這15萬一定要掛賬嗎?
對的,這個是一定要做賬報稅的
我問的是掛賬?不是報稅,報稅是一定要報的,這個我知道。
掛賬也是必須要做的哦