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老師好,小微企業的高新是不是用處不到,比如當年的稅前會計利潤100萬,那按照現在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業 比較有用

2022-04-21 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 21:23

對的,所以針對小微和高新,還是選擇小微的

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:26

小微企業的高新 也能加計扣除吧 比如研發費用是100萬 加計扣除后研發費用是多少萬了

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:33

也可以,加計扣除75%,是這個意思的

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:36

老師,在問下,是高新技術企業才可以加計扣除 還是只要企業設置了研發費用并能準確核算研發費用也是可以加計扣除的

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:36

對的,是這個意思的

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:37

這個加計扣除就是所得稅申報的比普通企業多填一張附表。 那賬務上 需要怎么處理 分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:38

賬務上正常寫? 借某某費用? 貸 銀行? 加計扣除是計算稅的時候寫的

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:44

就是還是正常 借 所得稅 貸 應交所得稅 借 應交所得稅 貸 銀行 金額就是加計扣除后金額 不存在做一筆能體現研發費用加計扣除的分錄 比如賬上研發費用100萬 申報表是175萬,要把賬上調整到和申報表一樣175萬

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:44

不需要調整,當然不需要

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:46

明白了,就是賬上是看不出研發費用加計扣除過了,要看申報表 才能看出,是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:46

對的,是這個意思的

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快賬用戶3269 追問 2022-04-21 21:47

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:48

不客氣,祝您開心每一天

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相關問題討論
對的,所以針對小微和高新,還是選擇小微的
2022-04-21
?你好,是的,但是你可以選擇。按小微企業
2023-05-17
自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按10%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2021-08-31
去年的政策是100萬以內的部分,2.5 100萬到300萬是5%。 高新企業是15%,如果你享受小微企業政策是一樣的。
2023-10-20
您好,對的,是可以這樣理解的
2023-11-18
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