對的,所以針對小微和高新,還是選擇小微的
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業所得稅享受了小微企業優惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
小型微利企業申報企業所得稅的最新優惠政策是怎樣的呢?比如說應稅所得額不超過100萬是否按照2.5%計算所得稅?那么超過100萬且不超過300萬的部分是按照多少交呢?
老師好,小微企業的高新是不是用處不到,比如當年的稅前會計利潤100萬,那按照現在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業 比較有用
老師好,按照現在的政策 企業利潤300萬以下 所得稅5%、要是這企業還是高新技術企業 高新企業所得稅稅是15%,這么看到高新好像也沒多大用處哈
到9月的是收入309w,當年利潤196w。今年好像是300萬盈利以內5%所得稅對么。所以問題是:1)我們高企是2023年11月18日到期,在此之前開票的收入如果盈利是享受兩免三減半的所得稅么(從首次盈利開始免2年么)還是按照小微企業減免或者高新企業減15%來呢?
我想要一份圖書批發零售行業的存貨管理制度
老師,企業所得稅年報里,期間費用表,辦公室的物業費和取暖費填到哪一行?單位車輛的加油費填到哪一行?這個入的管理費用。期間費用有個職工薪酬,這個里面薪酬包括單位給職工繳納的社保費的單位部分嗎?
企業與企業借款需要交印花稅嗎?依據是什么
為什么是屬于控股關聯呢
產成品入庫需要入庫單嗎?
我方收到甲方用購物卡抵服務費,后我方又把購物卡折價賣出,怎么入賬
工資低,沒達到個稅起征點。專項附加扣除可以不去管吧
老師:請問,子公司可以幫母公司代繳代付 工資 及保險及個稅嗎?母公司100%子公司。
老師,我家資產負債表那個未分配利潤期初余額減去未分配利潤期末余額,比利潤表利潤總額多9元,老師,這個是什么原因吶,老師不是利息的時候,不是未分配利潤沒調整,老師還可能有什么原因
老師,我只會做商貿公司的賬。咋辦呢
微信掃碼加老師開通會員
小微企業的高新 也能加計扣除吧 比如研發費用是100萬 加計扣除后研發費用是多少萬了
也可以,加計扣除75%,是這個意思的
老師,在問下,是高新技術企業才可以加計扣除 還是只要企業設置了研發費用并能準確核算研發費用也是可以加計扣除的
對的,是這個意思的
這個加計扣除就是所得稅申報的比普通企業多填一張附表。 那賬務上 需要怎么處理 分錄怎么寫?
賬務上正常寫? 借某某費用? 貸 銀行? 加計扣除是計算稅的時候寫的
就是還是正常 借 所得稅 貸 應交所得稅 借 應交所得稅 貸 銀行 金額就是加計扣除后金額 不存在做一筆能體現研發費用加計扣除的分錄 比如賬上研發費用100萬 申報表是175萬,要把賬上調整到和申報表一樣175萬
不需要調整,當然不需要
明白了,就是賬上是看不出研發費用加計扣除過了,要看申報表 才能看出,是這個意思吧
對的,是這個意思的
好的,謝謝老師。
不客氣,祝您開心每一天