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到9月的是收入309w,當年利潤196w。今年好像是300萬盈利以內5%所得稅對么。所以問題是:1)我們高企是2023年11月18日到期,在此之前開票的收入如果盈利是享受兩免三減半的所得稅么(從首次盈利開始免2年么)還是按照小微企業減免或者高新企業減15%來呢?

2023-10-12 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 17:21

你的兩免三減半是享受的哪一個政策?

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快賬用戶1173 追問 2023-10-12 17:22

高新技術企業可以享受這個政策嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:23

兩免三減半”的政策是指外商投資企業可享受自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業所得稅的待遇。 對設在中西部地區的國家鼓勵的外商投資企業,在5年的減免稅期滿后,還可延長3年減半征收所得稅。 對外商投資設立的先進技術型企業,可享受3年免稅、6年減半征收企業所得稅待遇; 沒有

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快賬用戶1173 追問 2023-10-12 17:24

哦哦 明白了。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:25

不要客氣,工作愉快。

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你的兩免三減半是享受的哪一個政策?
2023-10-12
問題一:你們的賬務處理基本正確,但可以進行一些優化。 收到紅沖發票時,應沖減原來入賬的成本和進項稅額。借:應付賬款,貸:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)。 收到重開的發票時,按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實會影響企業所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據具體情況來判斷。 如果金額差異對公司業績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當期進行調整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對公司業績造成了明顯影響,按照會計準則,應該追溯調整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會計政策、內部管理需求以及對財務報表使用者的影響等。 如果決定追溯調整以前年度損益,那么在進行企業所得稅申報時,也需要相應調整以前年度的應納稅所得額。同時,要注意在財務報表附注中充分披露這一事項,以便使用者能夠理解財務報表的變化原因。
2024-07-15
你好!需要3月前做完企業所得稅匯算清繳才可以
2021-12-28
同學你好 用以前年度損益調整再調減就行了
2021-05-28
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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