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老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。

2022-01-16 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-16 19:34

你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。

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齊紅老師 解答 2022-01-16 19:35

2,人員工資從管理費用轉出來 借:勞務成本 貸:管理費用 3,100×10%計提盈余公積,以后可以不再提。

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快賬用戶4163 追問 2022-01-16 19:38

老師第二個問題怎么處理呢,12月一個月的工資做成本費用太低了,和收入不匹配呀

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齊紅老師 解答 2022-01-16 19:42

把之前的計入管理費用的工資轉到勞務成本 借:勞務成本 貸:管理費用 再結轉到成本就可以了。

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你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業的,也有課程
2020-10-09
1,回收期,利潤率等 2,(650-300-70) 不考慮所得稅率?
2022-06-17
A公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標,該金融資產的合同條款規定,在特定日期產生的現金流量,僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。 劃分 為債券投資的金融資產。 借,債權投資 面值? 20000 貸,銀行存款? ?19180.24 債權投資 利息調整? 20000-19180.24=819.76 借,應收利息? ? 1200 債權投資? 利息調整? 142.62 貸,投資收益? 19180.24*7%=1342.62 借,信用減值損失? ?100 貸,債權投資 減值準備? ?100 借,應收利息? ?1200 債權投資? 利息調整? 152.60 貸,投資收益? (19180.24%2B142.62)*7%=1352.60 借,信用減值損失? ?200 貸,債權投資減值準備? ?200
2020-11-02
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