你把題目材料重新發一下行不行?就感覺你有些題目材料有點兒對不上,就連接不上。
某公司經營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產,2050年12月,該公司計提與酒店經營直接相關的酒店,客房以及客房內的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發票等結算憑證已收到,貨款已經支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
謝謝回答甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發生如下業務:(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當日用支票支付了退貨款,并按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發票上注明售價為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產。12月甲公司計提與酒店經營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊280000元、酒店土地使用權攤銷費用36000元。經計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業務的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發生如下業務:(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當日用支票支付了退貨款,并按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發票上注明售價為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產。12月甲公司計提與酒店經營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊280000元、酒店土地使用權攤銷費用36000元。經計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業務的會計分錄。
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢