對的,需要補上的,全額繳納。
企業前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業所得稅享受了小微企業優惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師,公司本來是小微企業,但3季度利潤超過300萬了按照一般企業來交的企業所得稅,那如果4季度虧損了導致全年利潤沒有300萬了,匯算清繳就還是按小微來算嗎?
老師,你好。請問如果我本年度的前三個季度資產總額超過5000萬,我企業所得稅不能享受小微企業的政策,但是到第四季度的時候,我資產總額降下來了。那么,我的第四季度的所得稅和年度匯算的時候能否享受小微企業的政策?
企業所得稅預繳申報,前三季度我們利潤超過300萬,按照25%交了企業所得稅,第四季度又產生虧損,綜合全年利潤低于300萬,那匯算清繳是不是可以按照5%交稅。然后多的退稅
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了