您好,如果發現錯誤要更正的話,會計上走以前年度損益調整。
今年發現去年重大差錯,應該通過以前年度損益調整,再結轉到利潤分配中,如果這個調整導致去年少交企業所得稅了,是今年需要補上嗎?申報表上有這一項調整增加嗎?
如果因為之前年度暫估成本過高 導致現在利潤負幾百萬 怎么處理 需要去大廳重新申報前幾年的所得稅匯算清繳表嗎
老師,請問這題資料四,4.30匯算清繳,3.5發現的,不是應該調整2020年的應交所得稅嗎?為啥答案只調整了主營業務成本?成本增加了導致利潤減少,那調整分錄,2020年應交所得稅不是也應該跟著減少96×25%嗎?
老師你好:上年末有利潤交過企業所得稅了,今年才發現去年的成本重了多入了12萬,現在怎么處理合適?
發現去年的成本計算錯誤,導致利潤偏低,所得稅交少了,如何處理?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
您這個錯誤是24年發生的嗎,企業所得稅年報報了嗎?
還沒報年報
是24年發生的
那就在24年企業所得稅匯算清繳中處理就可以了哈。
怎么處理老師,能具體說一下嗎老師,具體操作步驟老師
您在做匯算清繳的時候,需要修改成本就把你修改后的成本填進去就可以了。
如果是22或之前年份的又應該怎么處理?
年報需要填各種表,你要修改哪個數據就把修正后的數據填列上即可
報表改了,那賬務怎么處理,在發現月份做賬不用改去年的財務報表吧老師
您是小企業會計準則嗎?
是的老師
小企業會計準則應該是沒有以前年度損益調整科目。
那怎么做?
如果可以改24年的賬,那就改24年的,如果24面無法回頭改,那就只能做在25年了。