同學你好 需要補,直接做分錄就行了
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
申報表上怎么補
做分錄調整就行了,然后根據出來的財務報表申報
不懂,我正常申報,也不牽扯補交所得稅呀,能詳細的講嗎
你是用以前年度損益調整來做, 具體是什么差錯
對,我開頭就說了。漏記了一筆收入。
借:應收賬款或銀行存款 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 分錄是這樣做的
要交所得稅的呀
是,這個肯定要交所得稅,你這樣做了就是收入了,肯定要交所得稅的
您能一次性說完嗎,我知道要交,怎么交
就是按照你的利潤來交的,這個最后是在利潤表里體現的,季度申報的時候按照利潤填寫
你做的分錄哪里利潤多了?我按照利潤表來交也是當期應該交的,我這個補交的怎么交
你做了以前年度損益調整之后那個利潤分配未分配利潤增加了呀
你到底會不會呀,我說的是怎么補交所得稅
那個利潤分配的增加了就是交所得稅的,這個不是很明顯嗎
怎么補交
都在你的利潤里了,直接按照利潤表出來的利潤申報填寫就可以了,這個不用單獨做補交的分錄
怎么就在我的利潤里了?
借:應收賬款或銀行存款貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額貸:以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤 這個最后不就是在利潤里面嗎
問題已經全都回答,是你自己不明白