你好,去年已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎?
去年一個項目的發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項目收入20萬,成本結轉(zhuǎn)了40萬。(成本結轉(zhuǎn)多了)去年總的項目合計已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
老師你好:上年末有利潤交過企業(yè)所得稅了,今年才發(fā)現(xiàn)去年的成本重了多入了12萬,現(xiàn)在怎么處理合適?
老師好!今年發(fā)現(xiàn)去年會計多入了90萬的成本,按小企業(yè)會計準則,今年把未分配利潤調(diào)增了90萬,想問老師匯算清繳的時候這90萬利潤怎么處理?
老師,早!我有一套工程賬從2018年—2019年(企業(yè)所得稅核定征收)這兩年中少算了毛利60多萬也是主營業(yè)務成本少了這筆,才現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我該怎處理?
2022年12月重復開了一張100萬的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導致上面12月多了100萬利潤,2022年年報要交很多企業(yè)所得稅,請問賬務可以怎么處理呢?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?