您好,是的,4季度所得稅,財務報表也要更正申報
老師你好,公司是小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目。去年第四季度所得稅忘記計提,現在一月份還未結賬,我是應該在一月份做賬計提還是匯算清繳時候計提?計提之后我三月份季報時候報表年初數要不要進行改動?還有去年工資多計提了一千多,應該怎么處理啊?謝謝
請問老師,2020年的匯算清繳有納稅調增,所以21年5月做了以前年度損益調整。但是金蝶系統的資產負債表的期初數不是顯示的調整后的數,那我每個月的財務報表是需要手動調整嗎?那申報企業所得稅季報的時候年初數按系統的來呢,還是要手動調整一下?
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師:您好!2022年12月份企業得稅季報后,我修改了金額軟件的數據,之后金額軟件里修改的數據營業成本比稅務申報的數據少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用,企業匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現在總公司查賬,發現我2022年12的企業所得稅季報數據和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
老師,我2023年5月,新注冊小規模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業所得稅扣了6150.,但在四季度復盤時發現,幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導致2.3季度實際申報時,數據不正確,現在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調整過來了,銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎?三,2.3季度申報上去的數據還用管嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
那賬里也需要改嗎
您好,要的,可以把分錄做在25年,損益科目用未分配利潤代替
那所得稅季報也要改嘛,要是改了匯算清繳還要做調增嗎
您好,匯繳就就不用了哇
所得稅季報也得改嘛 已經交完錢了還可以更正嗎
您好,可以更正,很糾結,更正4季度報表要交滯納金,還是直接匯繳調增吧,有提示不管他,我們是調增
那要怎么填,不太明白,那我匯算清繳主表成本那一欄得填錯的那個成本才對,然后調增表其他那里填調增數,如果財務報表年報改成正確的數據,企業所得年報主表成本也是正確的數據,那一調增利潤多調增了2倍那個數了
您好,年報是調整后的數據來申報的,那匯繳也是用年報的數據,也不存在調增了,就是利潤比季度申報多,要補稅就對了