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老師,我們公司是一般納稅人,9月開異地建筑工程服務發票,9%.開44w ,同一個項目,10月又開11萬,那我10月預繳時候,9月那筆我選上月,10月開的,豈不是選本月的所屬期,還是,干脆10月這11萬,留11月份時候再申報?有點亂了,還是可以跟9月的44萬一起,選上期,

2022-10-05 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-05 10:26

9月開的預交所屬期就是9月,同理10月開的預交所屬期就是10月

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9月開的預交所屬期就是9月,同理10月開的預交所屬期就是10月
2022-10-05
你好!如果你的公司在10月份開具了涉外經營的發票,通常應該在當月進行預繳稅款。如果錯過了,你在11月申報時,稅款所屬期應選擇10月份。這樣做可以確保稅務記錄的準確性。
2024-11-11
如果您的單位在10月份升為一般納稅人,那么您在9月份和10月份開具的建筑服務銷售發票的稅率分別為1%和9%。根據增值稅一般納稅人的規定,您在開具發票時需要按照規定的稅率計算銷項稅額,并向稅務機關申報納稅。 同時,您在10月份向農戶購買苗木,并取得了50萬元的成本發票。根據增值稅進項稅額抵扣的規定,您可以通過抵扣進項稅額來減少應納稅額。具體來說,您需要根據購買苗木的成本金額和相應的稅率計算進項稅額,并在稅務機關規定的申報期內進行申報抵扣。 進項稅額抵扣比例的問題,一般來說,進項稅額抵扣的比例是根據您取得的發票種類和相應的稅率來確定的。如果您取得的50萬元成本發票是增值稅專用發票,并且符合抵扣條件,那么您可以根據發票上注明的稅額進行全額抵扣。如果您的進項稅額超過了銷項稅額,您可以將多余的進項稅額留抵下期繼續抵扣
2023-12-26
您好,15的意思是預估的收入?
2022-11-22
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
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