你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務局那邊同意。
老師,我們是一般納稅人,農業公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
想咨詢一下,9月份銷項稅有20萬,所有的進項票有10幾萬,但10月份又有10萬的銷項,可10月份可能沒有進項票進來,想咨詢一下,我這個月勾選進項票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個月報10月份時再抵?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
一般納稅人12月份取得進項發票100萬 當月沒有對外開銷項發票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣?
老師好,我們之前是代開發票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進項發票,然后我六月份報5月增值稅沒有認證勾選抵扣,我下個月報稅前認證抵扣可以嗎,我們現在是開數電票,我收到的專票在哪里認證勾選抵扣啊
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
要先和稅務溝通?
對的,是的,是這么做的。