你好,你可以暫估的,沒有發票的成本費用,你可以做蛋菇。
老師你好,我們是一般納稅人7月份剛申辦注冊的,8月份是不是得申報個稅,我8月份沒報,我9月份現在開始報8月份的7,月份也得報嗎?我們老板自己開公司,他申報自己的個人所得稅任職受雇從業日期是填7月份注冊那天嗎?還是填8月份?
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
老師,我們是季度申報所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報所得稅的時候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
我們公司7月份之前是小規模納稅人,4-6月份第二季度以前的財務說有19萬的收入是沒有票的,7月份公司升級為一般納稅人,那現在8月份做7月份的賬和報稅,可以把這個第二季度的所得稅結轉到2022年末去交嗎?
7月份有2張發票未做賬,企業所得稅申報了也預繳了,這個月沒什么業務,如果把7月份的一張2萬的票做到10月份的話,收入是8萬多一成本7萬多=利潤只有2千多。7月份還有一張3萬多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
就是實際交稅要到10月份申報的時候才能確定吧,7月可以先不用交稅
對的是的,你平時按月做賬的話,你對應的收入做了,你成本沒有發票,你當月就得暫估,收入和成本需要匹配的。
嗯嗯,不是按當月實際支出當做成本的吧,當月支出里面可能有上個月的支出
你好,不是的,按照權責發生制。
就是計提一些薪資,社保公積金等一些支出
可以的,不管做什么,只要你暫估就行,你自己決定。