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老師,我上個(gè)月留底進(jìn)項(xiàng)稅30萬(wàn),本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)本月銷售軟件不含稅金額757522.16,稅額98477.84元。設(shè)備不含稅金額463716.8,稅額60283.20元,請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅軟件還用交稅嗎?請(qǐng)老師帶入數(shù)據(jù)幫我寫一下計(jì)算過(guò)程

2022-08-01 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-01 21:29

勤學(xué)好學(xué)的同學(xué): 您好啊! 首先您要明白增值稅的計(jì)算公式,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上) 您本月銷項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn),故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后,抵減您上月的30萬(wàn),最終留抵141238.96。 當(dāng)然,如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了,也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn),最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您!

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快賬用戶7337 追問 2022-08-01 21:57

為什么我申報(bào)增值稅的時(shí)候軟件那部分還要交稅了。

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快賬用戶7337 追問 2022-08-01 21:58

軟件還要繳納增值稅了請(qǐng)問!

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齊紅老師 解答 2022-08-01 22:09

您軟件那部分是否有申請(qǐng)過(guò)做簡(jiǎn)易計(jì)稅啊?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 22:11

按照您提供的數(shù)據(jù) 計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額都小于留抵稅額呢。

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勤學(xué)好學(xué)的同學(xué): 您好啊! 首先您要明白增值稅的計(jì)算公式,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上) 您本月銷項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn),故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后,抵減您上月的30萬(wàn),最終留抵141238.96。 當(dāng)然,如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了,也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn),最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您!
2022-08-01
你好,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證了,如果是的話,你掛了哪個(gè)科目?
2024-06-07
同學(xué)你好,是這樣的哈, 假如企業(yè)是符合軟件即征即退條件的是可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣凑骷赐说亩惪睿簿褪悄闵厦娴能浖N售對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額, 達(dá)到這個(gè)備案條件是,1、這個(gè)軟件的軟著,2、要有第三方權(quán)威的測(cè)試報(bào)告,3、在所在稅務(wù)局備案;達(dá)到這些條件是可以申請(qǐng)軟件部分的增值稅 1、軟件進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)偅@個(gè)沒有死規(guī)定,一般的作法是全部分到硬件這邊來(lái)抵扣,軟件那邊不抵扣,因?yàn)橐硕愊聛?lái);2、銷售軟件的增值稅,如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就是你上面的2.6萬(wàn),3、達(dá)到上面所說(shuō)的條件就可以退稅; 如果沒有達(dá)到上面的條件,那硬件,軟件這個(gè)都是要看你進(jìn)項(xiàng)稅額是否足夠多,
2022-05-19
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-07
你好!?你好!1要交稅費(fèi)金額是[(1245.28%2B1224071%2B524602-319623.36=1 430 294.92, 然后3%的稅負(fù)=(4035398%2B9415929%2B20754.72)*3%=404162 退的部分=(1430294.92-404162)*[4035398/(4035398%2B9415929%2B20754.72)]你看下對(duì)不對(duì)。
2022-06-02
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