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請教一下老師,5月份進項稅319623.36元。銷售軟件不含稅金額4035398元,稅額524602元;銷售貨物不含稅金額9415929元,稅額1224071元;勞務收入不含稅金額20754.72元,稅額1245.28元,請問一下本月軟件即征即退多少?老師幫忙寫出計算過程謝謝

2022-06-02 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-02 12:40

你好!?你好!1要交稅費金額是[(1245.28%2B1224071%2B524602-319623.36=1 430 294.92, 然后3%的稅負=(4035398%2B9415929%2B20754.72)*3%=404162 退的部分=(1430294.92-404162)*[4035398/(4035398%2B9415929%2B20754.72)]你看下對不對。

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你好!?你好!1要交稅費金額是[(1245.28%2B1224071%2B524602-319623.36=1 430 294.92, 然后3%的稅負=(4035398%2B9415929%2B20754.72)*3%=404162 退的部分=(1430294.92-404162)*[4035398/(4035398%2B9415929%2B20754.72)]你看下對不對。
2022-06-02
軟件部分進項319623.36×4035398÷總收入=1 然后用524602-1的結果-4035398×3%
2022-06-02
同學你好,按規定,進項稅額是按一般項目%2B即征即退項目的銷售額占比去分攤所占的進項稅額比例, 這樣就不會存在,后面稅務風險;
2022-06-09
你后邊這里加起來是什么意思
2022-06-09
勤學好學的同學: 您好啊! 首先您要明白增值稅的計算公式,增值稅=銷項稅額—進項稅額(如果有進項稅額轉出的話要加上) 您本月銷項稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬,故這月都不需要認證進項發票啦。正常申報后,抵減您上月的30萬,最終留抵141238.96。 當然,如果您還是想把這月的10萬都抵扣了,也是可以的。只不過您這月留抵的金額又多了10萬,最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您!
2022-08-01
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