你好,你單位的軟件支持跨年反結賬嗎?
老師業務招待費可以計入管理費用嗎 本來應該是銷售費用但是我記錯了又不想調整因為是21年的賬務了,稅務上會不會有影響
我21年10月老板出差的餐費被我記入了管理費用—業務招待費了,應該記差旅費,那我可以反結賬調嗎,
我們是現代服務業的一般納稅人,員工21年底出差取得了航空公司開具的普通發票1萬元,已經記賬入了差旅費了,但是23年才符合增值稅加計抵減政策,那21年的差旅費1萬元23年還可以做增值稅加計抵減嗎?
公司業務出差產生的業務招待費,我之前做了分錄 借:銷售費用-業務招待費 貸:庫存現金 稅金及附加、費用、營業外支出等結轉 借:本年利潤 貸:銷售費用-業務招待費 以前的科目應該是做錯了,應該更正為管理費用-業務招待費,請問如何更正
你好,老板去外地出差,在當地的餐費計入管理費用-交通差旅費嗎?計入管理費用-業務招待費可以嗎?謝謝你了
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
支持的老師
你好,那就可以反結賬,然后做相應調整的
那出差的過路費郵費還有餐費都合計記入差旅費嗎
你好,是的,是這樣的