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公司業務出差產生的業務招待費,我之前做了分錄 借:銷售費用-業務招待費 貸:庫存現金 稅金及附加、費用、營業外支出等結轉 借:本年利潤 貸:銷售費用-業務招待費 以前的科目應該是做錯了,應該更正為管理費用-業務招待費,請問如何更正

2023-07-13 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 15:04

你好; 你調整下科目; 你這個跨年沒有? ?

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快賬用戶3846 追問 2023-07-13 15:06

都有,去年的和今年的都要調整,請問如何調整 因為費用已經結轉成本了,余額為0 如果我做借:管理費用-業務招待費,貸:借:銷售費用-業務招待費 那就又感覺不對了

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:08

你好; 就這樣來調整 ;? ? 你這個成本最終是不影響利潤 ;只是你一級科目錯誤了??

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快賬用戶3846 追問 2023-07-13 15:12

現在是把之前做錯的所有分錄合計一個總額,做一筆分錄來更正 管理費用-業務招待費,貸:借:銷售費用-業務招待費 但這樣做的話,例如銷售費用-業務招待費就掛有余額在了哦,這個有影響嗎,確定可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:19

你好;? ?月末結轉損益哈 ;? ? 轉到本年利潤去??

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快賬用戶3846 追問 2023-07-13 15:22

這個月末結轉的話銷售費用-業務招待費應該是以負數相沖,然后余額就為0了,是吧 我這個年度的做了一筆更正 管理費用-業務招待費,貸:借:銷售費用-業務招待費 去年一整年的應該也要合計一個總數,做一筆更正到本月可以的嗎?就是去年的也做一筆更正,做到本月

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:25

你好; 是的; 正常結轉損益科目即可; 一起本月改? ?

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快賬用戶3846 追問 2023-07-13 15:30

業務出差產生的業務招待費是計入管理費用-業務招待費,那出差產生的差旅費,是計入管理費用-差旅費,還是計銷售費用-業務招待費

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:33

你好;? ? ? 看你員工屬于那個部門; 業務員記入銷售費用? ?

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快賬用戶3846 追問 2023-07-13 15:35

我看以前的賬,有做了管理費用的,也有做了銷售費用的,其實都是業務員產生的,應該是算銷售費用才行,那之前有一部分做了管理費用的可以不更正嗎?還是說一定要更正

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:41

你好;? 所以你要看屬于那個部門來考慮哈; 記入部門費用去?

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你好; 你調整下科目; 你這個跨年沒有? ?
2023-07-13
你好 你在籌建期的嗎
2020-10-11
借:管理費用? 貸:應收賬款
2021-09-10
你好,首先先說你這個憑證哈,你這個憑證,咱應該是借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,這是小企業會計準則的。然后呢,你做完這個憑證以后,嗯,你結轉的那個結轉稅款的那個憑證倒是沒錯。
2022-05-23
同學你好,會計分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時候調增納稅就可以了
2021-09-12
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