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某食品有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某年10月發生如下經濟業務:批發銷售食品取得收入30萬元,開具了專用發票;直接向消費者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計算企業當月的銷項稅額。

2022-03-27 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-27 21:50

計算企業當月的銷項稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:53

老師能,講解一下這個題嘛!

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齊紅老師 解答 2022-03-27 21:56

開具專票是不含稅。零售是含稅的

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:58

10000是怎么來的??

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齊紅老師 解答 2022-03-28 06:09

這里是單位換算,把元化為萬元

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計算企業當月的銷項稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06
2022-03-27
同學你好 稍等我看下
2023-03-30
你好,學員,稍等一下
2022-11-28
當期可以抵扣進項稅額 5*2000*0.09+5200=6100 當期銷項稅額的計算 (13000+90400+13560)/1.13*0.13=13455.56 應交增值稅13455.56-6100=7355.56
2022-04-13
算該企業6月份銷項稅額=79100/1.09*0.09=6531.1926605505
2022-01-02
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