算該企業6月份銷項稅額=79100/1.09*0.09=6531.1926605505
1.某食品生產企業為增值稅-般納稅人, 2019 年6月發生如下經濟業務: (1)購進-批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54 500元: (2)從農民手中購人免稅農產品-批, 稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購 金額為85 000元; (3)購置生產用機器設備五臺,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場銷售產品-一批,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個體商店銷售產品-批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費者零售食品,取得零售收人65 400元。 要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額。進項稅額以及應納增值稅額。
(一)某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月發生如下業務:1、購進一批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54500元2、從農民手中購入免稅農產品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產用機器設備5臺,取得的增值稅專用發票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產品一批,開具的增值稅專用發票上注明銷售額為120000元5、向某個體商店銷售產品一批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月直接向消費者零售食品,取得零售收入79100元。要求計算該企業6月份銷項稅額
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2020年6月發生如下經濟業務:1)購進一批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54500元;2)從農民手中購入免稅農產品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元;3)購置生產用機器設備五臺,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64000元;4)向某商場銷售產品一批,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120000元;5)向某個體商店銷售產品一批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87200元;6)直接向消費者零售食品,取得零售收入65400元。要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額。
某食品有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某年10月發生如下經濟業務:批發銷售食品取得收入30萬元,開具了專用發票;直接向消費者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計算企業當月的銷項稅額。
老師2025年收到2024年預交的所得稅應該如何核算?
請問先報稅后補做賬,然后我們做賬時候累計本年利潤都是報好的,然后做賬時說累計本年利潤要做小于申報的這個數到時年報納稅調增就好,財務報表需要調整嗎
沒收的租賃違約金開什么發票?
請問24年資產報廢清理,25年沖銷24年資產報廢清理后,又補提折舊,沖銷之前營業外支出調整為以前年度損益調整是收入,還是成本或者費用?
老師您好,聽說五一以后不允許兼職代賬了,只能找正規的快賬公司,請問。我手里這幾個企業,讓他們法人作為辦稅人員開發票或者找個其他的人可以嗎?如果是辦稅人員是法人或者負責人,電話號填我的是否可以
老師:放棄利息聲明的時候為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 ? 就是為了視為收入 ? 現在word全部都放在一起還是沒有規避這一點 , 那我們還需要將利息計提出來做為營業外收入嗎?
A105050填報,工資薪金取數是?
老師,有沒有運輸行業的費用支出明細表,比如日表,月表
股東投入的錢和借來的錢和公司賺的虧的有沒有勾稽關系
老師,我是負責一個山東民辦大學的四個超市賬務處理會計崗位,四個超市屬于個體工商戶性質,我發現在申報一季度增值稅和經營所得個稅申報時,收入和成本不是按照收銀系統和金蝶賬務系統數據填報,一個月幾十萬的收入填報十幾萬(十幾萬的收入和成本自己編的),導致申報完數據增值稅不交稅,個稅繳納四五十塊錢,這要是被稅務局查了是不是屬于虛報稅務有稅務風險,還是說個體工商戶這樣操作沒關系,平時沒有進項和銷項發票不涉及發票