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(一)某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月發生如下業務:1、購進一批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54500元2、從農民手中購入免稅農產品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產用機器設備5臺,取得的增值稅專用發票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產品一批,開具的增值稅專用發票上注明銷售額為120000元5、向某個體商店銷售產品一批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額

2021-12-23 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 12:04

同學你好 銷項稅額=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 進項稅額=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 應納稅額=銷項減進項

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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