必須要保證報(bào)表正確,再做匯算哈
因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)(財(cái)務(wù)報(bào)表)之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證,動(dòng)了利潤(rùn)表的金額,然后手上的企業(yè)也比較多,想把憑證恢復(fù),然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整,,但是忘了是哪家,我現(xiàn)在一家一家核對(duì),是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的,就說(shuō)明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的?
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤(rùn)總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤(rùn)16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤(rùn)是3470.81。 請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報(bào)送22年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要將未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?還是說(shuō)23年報(bào)送一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候直接調(diào)整期初的未分配利潤(rùn)就可以啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)23年12月沒(méi)有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時(shí)候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配里了,那么我申報(bào)23年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報(bào)表數(shù)據(jù)?
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)是按照利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額的年累計(jì)數(shù)填報(bào),然后在這個(gè)基礎(chǔ)上再做調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目,最后乘適用稅率,就是應(yīng)該交的稅對(duì)嗎
老師公司購(gòu)買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個(gè)稅~稅局文件號(hào)有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒(méi)有收買金額所以沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個(gè)月給他弄一個(gè)有銷售收入,采購(gòu)成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)成本,是不是每個(gè)月采購(gòu)入庫(kù)的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的話,采購(gòu)成本只是采購(gòu)入庫(kù)的,但是只有當(dāng)月銷售出庫(kù)的才計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購(gòu)入庫(kù)成本+損耗成本+庫(kù)存商品成本?
老師,公司給工人購(gòu)買社保怎么做會(huì)計(jì)科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 科目可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無(wú)票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)了,那5月份開(kāi)始核算成本問(wèn)他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說(shuō)要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸所得稅費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)分錄是25.01做?為什么呢?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。