你好,甲食品廠當月銷售袋裝食品增值稅銷項稅額=(678000%2B56500)/(1%2B13%)*13%
應交增值稅消費稅城建稅甲食品廠為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,主要從事食品生產和銷售業務,2019年10月有關經濟業務如下:(1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票價款為200000元;購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發票價款為20000。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發票均已勾選認證。要求:(1)計算本月可抵扣的進項稅額(2)計算本月的銷項稅額(3)計算增值稅并月末進行結轉(4)計算本期應交的城市教育費
、甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產和銷售業務,2019年10月有關經濟業務如下:(1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票注明稅額26000元;購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發票均已勾選認證。要求:(1)甲食品廠當月發生的進項稅額中,可以從銷項稅額中抵扣的金額是多少?(2)計算甲食品廠當月增值稅銷項稅額。(3)計算甲食品廠當月應繳納增值稅稅額。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產和銷售業務,2019年5月有 關經濟業務如下: (1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票注明稅額2600元;購進辦公設備取得增 值稅專用發票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發票注明稅額1200元;購 進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發票注明稅額2600元。 (2)銷售袋裝食品取得含稅價款67800元,另收取合同違約金56500元。 (3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分三個月收取 貨款,本月應收取含稅價款45200元。 (4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2260元,同類乳制 品含稅價款3390元。 計算該企業當月應繳納的增值稅額。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產和銷售業務,2019年10月發生如下經濟業務:銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元,計算甲食品廠當月銷售袋裝食品增值稅銷項稅額(適用的增值稅稅率均為13%)。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產和銷售業務,2019年2月有關經濟業務如下:(1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票注明稅額26000元;購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款696000元,另收取合同違約金58000元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款116000元,合同約定分三個月收取貨款,本月應收取含稅價款46400元。(4) 贈送給兒童福利院瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2320元,同類乳制品含稅價款3480元。 已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證。。計算甲食品廠當月應納稅額
請問老師,企業工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
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寫一下分錄,謝謝老師
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