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你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示

2025-04-27 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-27 23:34

您好,不對,月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 交稅時,借:應交稅費——未交增值稅 200 貸:銀行 200

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快賬用戶8927 追問 2025-04-27 23:38

稅金及附加這個科目不用了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-28 03:40

您好,用呀,城建稅,教育費附加等是這個科目,增值稅不是呢

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您好,不對,月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 交稅時,借:應交稅費——未交增值稅 200 貸:銀行 200
2025-04-27
你好,是的,月末轉出,借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅,
2020-09-15
你好,一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的
2020-08-14
你好,你少了一步, 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅
2020-12-20
可以的,分錄可以這么做的。
2021-12-20
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