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老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

2020-08-14 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-14 10:20

你好,一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的

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快賬用戶9052 追問 2020-08-14 10:23

轉出未交增值稅改為“結轉未交增值稅”?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 10:28

你好,分錄沒有錯,只是分錄摘要的描述問題

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快賬用戶9052 追問 2020-08-14 13:37

老師,你好,淘寶銷售商品不包郵,收取客戶郵費,支付寶收款銷售商品收入36元,郵費5元,一共41元

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快賬用戶9052 追問 2020-08-14 13:37

這個分錄該如何寫?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 13:37

你好,你想問的問題具體是?

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快賬用戶9052 追問 2020-08-14 13:40

銷售商品不包郵,收取客戶5元郵費存入支付寶賬戶,這個會計分錄該怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-08-14 13:41

你好,借;其他貨幣資金,貸;其他業務收入,應交稅費——應交增值稅

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快賬用戶9052 追問 2020-08-14 13:44

其他業務收入-運費?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 13:45

你好,是的,是這樣的

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你好,一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的
2020-08-14
一般納稅人的對的。
2024-06-27
你好,你少了一步, 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅
2020-12-20
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結轉到應交稅費未交增值稅 都是應交稅費科目內的。(說結轉更貼切些,也習慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
嗯對,就是這個樣子的
2022-01-18
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