第二個分錄不對,繳納的應該是借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。
老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方一直有余額啊
計提繳納增值稅,一般納稅人 計提 借:應交稅費—應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅 繳納 借:應交稅費~應交~轉出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對嗎,缺步驟嗎
老師,小規模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應交稅費_增值稅_轉出未交增值稅 貸;應交稅費_未交增值稅 繳納時;借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
1.打錯了第二個是未交增值稅,這樣對是嗎。 2.想問下這樣做,應交稅費的進銷項以及,應交稅費~應交~轉出未交增值稅一直都有余額掛著,年末處理嗎怎么處理
對的是的, 第二個可以分別轉到轉出未交增值稅。
1.這兩個年末結轉可以嗎 2. 請問結轉的分錄是怎樣的呢不太明白
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
這一步一般是月末年末做都可以嗎,另外我上月增值稅計提少了,第二月沖銷重新計提的可以嗎
可以的,可以這么做的。