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1.某食品公司為增值稅-般納稅人,2021年3月發生如下經濟業務(1)購進批用于生產的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價格向農業生產者收購草莓2000公斤。(3)購置設備一臺,取得普通發票,注明價款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入113000元:銷售水果,取得含稅收入93600元。O(5)零售月餅,取得含稅收入14040元。己知:花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。要求:計算當期增值稅進項稅額、銷項稅額,當期應納增值稅.

2022-03-09 10:57
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齊紅老師

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2022-03-09 11:03

同學你好 增值稅銷項=113000/(1%2B13%)*13%加上93600/(1%2B9%)*9%加上14040/(1%2B13%)*13% 進項稅額=56500/(1%2B9%)*9%加2000*2*9% 應納增值稅=銷項一進項

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同學你好 增值稅銷項=113000/(1%2B13%)*13%加上93600/(1%2B9%)*9%加上14040/(1%2B13%)*13% 進項稅額=56500/(1%2B9%)*9%加2000*2*9% 應納增值稅=銷項一進項
2022-03-09
你好同學,題目資料不全
2022-10-22
你好,學員,稍等一下
2022-11-28
你好 1.進項稅額=54500/(1%2B9%)*9%=4500 2.進項稅額2*2000*10%=400 3.不能抵扣 4.銷項稅額11300/(1%2B13%)*13%=1300 5.銷項稅額13560/(1%2B13%)*13%=1560
2022-03-15
同學你好 稍等我看下
2023-03-30
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