借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師你好,我想問(wèn)下,我去年做了一筆費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了,當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。
老師,我八月份員工餐費(fèi)直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)現(xiàn)在我要調(diào)賬的話,是不是只要添一筆分錄就好了 添借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi),這樣對(duì)不
老師,去年有一筆福利費(fèi)的發(fā)票,正確做法第一步是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款,可是去年的那筆沒有做第一筆分錄,直接做了第二筆分錄了,在今年要怎么改
我去年12月做了一筆,員工墊付了員工聚餐福利費(fèi),我就借應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,好像少做了一筆費(fèi)用,導(dǎo)致跨年了,有筆應(yīng)付職工薪酬沒做平,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)充
老師,請(qǐng)問(wèn) 員工先墊付了公司聚餐餐費(fèi),本月填了報(bào)銷單,但公司本月不進(jìn)行支付,下月進(jìn)行支付。會(huì)計(jì)在做做賬時(shí): 1、計(jì)提員工聚餐餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 2、員工墊付聚餐費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒有問(wèn)題?
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
不用做年度損益調(diào)整嗎
因?yàn)榭缒炅耍ツ曩M(fèi)用少了,金額不大,幾百塊錢
金額不大,不用以前年度損益調(diào)整了。
謝謝,就補(bǔ)記就好了
是的是的,補(bǔ)記就好了。