你好,這個憑證沒有任何問題,完全是正確的。
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師,請問 員工先墊付了公司聚餐餐費,本月填了報銷單,但公司本月不進行支付,下月進行支付。會計在做做賬時: 1、計提員工聚餐餐費 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借:其他應付款 貸:銀行存款 有沒有問題?
老師好 員工聚餐 過節福利 都是 先計提嗎 借管理費用福利 貸應付職工薪酬福利 然后再應付職工薪酬福利 貸銀行嗎
老師,公司的聚餐費計入福利費,是不是還要通過應付職工薪酬歸集一下?借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應付職工薪酬過一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費用-福利費,貸銀行存款嗎?
老師,A公司是和村里租的廠房,村里開票給A,然后A 又轉租一部分給B公司,A開房租發票給B公司,需要繳納從租的房產稅嗎
請問公司以前未建賬,去年的收入已到賬未開發票,今年開始建賬,在今年開的發票,那這個發票怎么入賬?
企業買的荒山,不備案能享受免征城鎮土地使用稅?
這個合計金額 是不含稅金額合計 還是價稅合計金額
老師,在一個月內做以前的科目到未分配利潤,然后在匯算清繳表,只要未分配利潤在前就可以是吧
管理費用跟銷售費用2個做混了,導致要調增,我現在要調整成正確的,我填財務報表應該怎么弄呢?
有一個問題,去年款已收,沒開發票,今年開的發票,這個發票怎么入賬?
老師,我想問下個體工商戶查賬征收,我們屬于批發零售進貨賣貨的性質,這種屬于買賣合同吧?個體工商戶印花稅不需要申報?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
園林綠化公司的成本怎么結轉,有分包,采購的樹,水泥,材料等