您好,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 (如果上月已計提這個分錄 不寫了) 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 貸:銀行
老師,請問計提增值稅和附加稅分錄怎么寫?銀行支付增值稅和附加稅的分錄怎么寫?能完整的寫一下嗎?實在是不會!
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
請問一下,預繳增值稅和附加稅怎么做會計分錄
老師好,月末做賬,增值稅和附加稅在一起,怎么計提增值稅和附加稅,交費時又怎么做分錄
老師好,小規模月末做賬,增值稅和附加稅在一起,怎么計提增值稅和附加稅,交費時又怎么做分錄
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?