您好,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬福利費
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發現多計入了,當時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應付職工薪酬-福利費 4500;借:應付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調整這筆分錄呢?這筆費用當時不應該做的。
老師好,請問本月發生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發生時計入借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:現金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
單位在12月當月中旬繳納12月社保,那是要怎么做分錄?先做一筆計提分錄?借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-福利費,再做一筆:借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
老師,去年有一筆福利費的發票,正確做法第一步是借管理費用,貸應付職工薪酬福利費,然后第二步借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款,可是去年的那筆沒有做第一筆分錄,直接做了第二筆分錄了,在今年要怎么改
發現21年有個福利費分錄記錯了, 借 管理費用福利費 貸 應付職工薪酬 職工福利 借 管理費用 福利費 庫存現金 兩個分錄一起寫的,第二步錯了,應該是應付職工薪酬。 請問現在是怎么更正?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有以前年度損益調整這個科目呢
您好,那您用未分配利潤
那摘要要怎么寫呢
您好,補計提福利費分錄
好呢,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持