你好! 主表應(yīng)納稅減征額和減免表,附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。
老師 您好 我們是一般納稅人 上個月交的增值稅開票系統(tǒng)維護費 報稅的時候 應(yīng)該都填哪幾個增值稅申報表呢 謝謝
老師好,稅控系統(tǒng)續(xù)費280元,增值隨普通發(fā)票,但是這280元我沒認證,又能抵扣280元的增值稅,我報稅時候,應(yīng)該在哪個表填寫這280元呢 謝謝
老師好,我單位雖然是一般納稅人,下個月要支付航信的稅控設(shè)備維護費,我應(yīng)該讓航信公司開據(jù)普票還是專票,如果開據(jù)普票,在申報增值稅的時候能全額抵減嗎?如果開專票又應(yīng)該怎么抵減增值稅,謝謝老師
【朝陽稅務(wù)】您好!根據(jù)財稅(2012)15號,你單位取得技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票后可全額抵減增值稅應(yīng)納稅額,請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,并按照技術(shù)維護費發(fā)票價稅合計金額填寫“本期發(fā)生額”(按季申報為10月征期填寫,按月申報為9月征期填寫)。今后在您取得技術(shù)維護費發(fā)票后請注意及時進行抵減,謝謝! 老師,我們是小規(guī)模納稅人,是不是不用理會這個?
老師好,一般納稅人增值稅申報表中,哪個數(shù)字是全年交的增值稅金額?謝謝!
24年11月開的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會計準(zhǔn)則 有三個設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會計分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營業(yè)外收入?謝謝
老師 減免表的減稅性質(zhì)代碼及名稱是選0001129914/購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅這項么 謝謝
是的,附表四按這個填寫。