你好,維護費開普通發票就可以的,這個可以全額抵扣。
老師,我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統技術維護費,可憑技術維護服務單位開具的發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師,我想咨詢,關于應該收取普票還是專票的問題,我是農資公司,采購一批肥料,稅率9%。 1.我的客戶群體是個體或者個人,客戶基本是個人賬戶回款,銷售時對方不一定跟我拿發票。問題:不管是否開票,銷售出去時都要報增值稅? 2.如果拿的是專票,銷售時銷項-進項, 3.如果拿的是普票,銷售時沒有進項可抵,稅額較高 所以綜上所述,我應該收取專票?減少稅費?
老師,我們公司是新成立的小型通信設備加工廠(一般納稅人),增值稅就是用我們進貨來的基礎設備的增值稅+平時資產類,費用類的專票作為進項稅來抵扣是嗎?然后我們銷售出去開的增值稅發票–以上進項發票=實際繳納增值稅 那如果涉及到成本核算,裝修費用,貨架等這些該怎么歸集呢?
老師好,我單位雖然是一般納稅人,下個月要支付航信的稅控設備維護費,我應該讓航信公司開據普票還是專票,如果開據普票,在申報增值稅的時候能全額抵減嗎?如果開專票又應該怎么抵減增值稅,謝謝老師
【朝陽稅務】您好!根據財稅(2012)15號,你單位取得技術維護服務單位開具的技術維護費發票后可全額抵減增值稅應納稅額,請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,并按照技術維護費發票價稅合計金額填寫“本期發生額”(按季申報為10月征期填寫,按月申報為9月征期填寫)。今后在您取得技術維護費發票后請注意及時進行抵減,謝謝! 老師,我們是小規模納稅人,是不是不用理會這個?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
這個不是你自己要求的,就是它默認的,默認都是開普通發票申報的時候填寫主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額,實際抵扣金額里面。
但是,我看去年的會計做的賬維護費是專用發票,
你好,方便截圖看一下嗎?你這個不是280塊錢的那一個吧。
截圖怎么發不了
截圖發票 看下發票的
謝謝,發票不在我這邊,等拿到發票再咨詢吧,謝謝!
可以的啊,到時候你帶上傳你的發票看一下。