你好,第一個問題對,不管有沒有開發(fā)票,都要確定收入,然后申報增值稅。第二個問題的話,你是可以抵扣進項稅額的。第三個問題,普通發(fā)票的話就沒有進項稅額可以抵扣了,你交納的增值稅就會比較多恩,綜合來說,我們收專用發(fā)票是比較合適的。
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師好,有個問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會收取客戶800元的上牌費,代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計入其他業(yè)務收入了。會計分錄,收客戶上牌費時:借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時:借:其他應付款-上牌費-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務收入301.89 銷項稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發(fā)票開的專票,那我這進項稅該怎么入賬
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當天不確認增值稅。如果銷售給消費者時開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認銷項,同時總公司購貨的進項也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費者時開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認銷項?分公司是一般納稅人的話13%確認銷項?需要做一個總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認銷項,開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進項,如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達到一定的業(yè)務量,我們返還模具費,然后我們?nèi)フ夜蹋凸毯炗喠艘环菽>吆贤覀兏跺X給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業(yè)務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請問交易性金融資產(chǎn)的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費如何做分錄,
可是我的客戶不需要開票,申報增值稅時,應該填那項?換句話問,最后申報表上怎樣能提現(xiàn)不開票收入對應的稅率是9%
你好,比如說你是1萬塊錢吧,用1萬除以1.09,這就是不含稅的金額,1萬塊錢減去不含稅的金額就是稅額,咱找到申報表那個,恩,9%的那一行,在那個未開具發(fā)票那里填上銷售金額,銷項稅額,就可以正常申報。
明白,謝謝老師
祝您生活愉快,開心快樂。