有普票的免稅 不退稅只給你們免 可以退,但是退得少 退你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
各位老師好,我想請教一個(gè)問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時(shí)候開了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師,我想問一個(gè)問題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個(gè)具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
老師好,請問匯算清繳時(shí)未發(fā)工資調(diào)增了2萬元,于25年7月份發(fā)完這2萬元。需要在25年沖減24年已經(jīng)計(jì)提的這2萬嗎?然后重新計(jì)提24年工資?應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
月開票收入30萬左右,餐費(fèi)發(fā)票入賬多少合適?
老師,2024年處置過固定資產(chǎn),比如是設(shè)備,原值100萬累計(jì)折舊80萬,賣了30萬,賣賺10萬,匯算清繳應(yīng)該如何填表?
老師我們是房產(chǎn)銷售代理公司,我們找中介給我們介紹客戶支付的費(fèi)用,合理范圍在多少?
你好老師個(gè)體工商戶做不做企業(yè)信息公示了
老師,簡易征收的開票是寫:建筑服務(wù)*工程服務(wù)還是建筑服務(wù)*勞務(wù)呀?要備注清包工字樣波?
增值稅的稅負(fù),是不是所繳納的增值稅÷不含稅銷售收入?
請教個(gè)問題,我們走100萬到別的公司,別的公司收16.5個(gè)稅,開13個(gè)點(diǎn)的票給我們,綜合下來遭多少點(diǎn)的稅
福利品,自用,試用裝用庫存商品怎么記賬務(wù)處理
老師好,請問4.20號(hào)匯算清繳時(shí)沒發(fā)的工資2萬我調(diào)增了,將于2025年7月份把這2萬工資發(fā)了,請問7月份后這2萬元我怎么處理,申報(bào),老師說的詳細(xì)點(diǎn)吧
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那郭老師想問一下“不退稅只給免”這個(gè)操作還需要去開票嗎?那像我這種情況,貨額也不高,是開普票劃算,還是開專票劃算?
需要開發(fā)票 得有普票 沒有發(fā)票視同內(nèi)銷 專票普票都是收幾個(gè)點(diǎn) 稅率是多少
專票的只開到小規(guī)模納稅人那種 一個(gè)點(diǎn)稅率的,普票也是,如果沒有發(fā)票轉(zhuǎn)內(nèi)銷我是獨(dú)資企業(yè)也不用交企業(yè)所得稅,只需要給個(gè)稅,那郭老師請問假如我不開票轉(zhuǎn)內(nèi)銷會(huì)更好嗎
你好 轉(zhuǎn)內(nèi)銷你得交增值稅
郭老師您好 為什么轉(zhuǎn)內(nèi)銷要交增值稅的?是不是等于要出銷項(xiàng)稅的增值稅發(fā)票的錢?
內(nèi)銷增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 是
好的 謝謝郭老師 那就是假如我內(nèi)銷就要給銷稅和內(nèi)銷增值稅對嗎?分別多少個(gè)點(diǎn)呢?是都一個(gè)嗎
你好,你們是一般納稅人的吧,一般納稅人增值稅13%只,交一個(gè)增值稅就可以。
郭老師早上好。我們是小規(guī)模納稅人
那你們不退稅 只免 得有發(fā)票 不管專票普票的
好的 謝謝郭老師
不用客氣的 應(yīng)該的