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老師好,稅控系統續費280元,增值隨普通發票,但是這280元我沒認證,又能抵扣280元的增值稅,我報稅時候,應該在哪個表填寫這280元呢 謝謝

2022-07-02 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-02 10:16

你好在主表應納稅減征額 還有減免明細表,表四本期發生額實際抵扣金額里面

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快賬用戶4805 追問 2022-07-02 10:21

老師 表四填了,自動帶入不了表一的 應納稅額減征額呢

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:22

你好,自己手動填寫進去的。

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快賬用戶4805 追問 2022-07-02 10:24

老師是23行嗎 應納稅額減征額 手填不了呢 點不動

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:25

對的是的,是在這里填寫的。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:26

看一下減免明細表填寫了嗎?

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快賬用戶4805 追問 2022-07-02 10:29

老師,填哪里呢,性質怎么選,謝謝了

老師,填哪里呢,性質怎么選,謝謝了
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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:33

你好,減免項目里面選擇9914這一個減免性質

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你好在主表應納稅減征額 還有減免明細表,表四本期發生額實際抵扣金額里面
2022-07-02
你好同學 借:應交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
同學你好,這個960應是能夠全額抵扣的;
2021-05-24
本月發生就填寫,但是本期抵扣那里不填寫
2020-12-10
您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規模還是一般納稅人
2021-12-13
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