你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
老師,您好!增值稅設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,除了在減免稅申報(bào)表內(nèi)填寫外,還在哪個表里填寫?我上個月繳納增值稅款,這個280元始終在申報(bào)表里,怎么才能抵減?
老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
我司上個月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師一直不大理解,內(nèi)含收益率就是凈現(xiàn)值=0時(shí)點(diǎn)的貼現(xiàn)率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理平臺的會計(jì)信息采集中的會計(jì)工作證明是要什么資料
車間專項(xiàng)技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
老師,我們申報(bào)了這個人的當(dāng)月工資(月底來的),未申報(bào)社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點(diǎn)的專票收取的確實(shí)9個點(diǎn)的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業(yè),供應(yīng)商沒給我們開出發(fā)票我們已經(jīng)付款了,但是已經(jīng)報(bào)關(guān)了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴(kuò)建,完成后繼續(xù)對外出租。改擴(kuò)建發(fā)生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費(fèi)用化寫分錄的時(shí)候難道不是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。為什么是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務(wù)賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要開通稅務(wù)賬戶,以后按月報(bào)稅,這個公司開通稅務(wù)以后主要用于每年給平臺開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么核定最劃算呢