你好,這個你沖減當時計提的就行了。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應交稅費-應交增值稅(銷項)這個科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補助嘛?
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅按1%收,做科目的時候是計提的增值稅作為營業(yè)外收入,不超的,二級科目應交增值稅,二級科目是做稅費減免嗎。還是叫增值稅減免
(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計主營業(yè)務收入,稅費計應交增值稅,等到季度末增值稅申報,如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應交增值稅轉回,這筆錢是不是計入其他業(yè)務收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),收入2萬,免增值稅和附加稅,會計科目應該怎么做?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交增值稅。另一個科目,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-免稅補助
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質是贈與我公司一億?,F(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質經(jīng)營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務