是的,就是那樣子做的
小規模30萬以內的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉到營業外收入 營業外收入要交企業稅,那豈不是增值稅還要交企業稅?
小規模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業務收入,是按哪種做??
您好,小規模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。然后在做,借:應交稅費,貸:營業外收入。是這樣嗎?
老師我想問下小規模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發生業務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金等科目) 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師,小規模企業,收入2萬,免增值稅和附加稅,會計科目應該怎么做?借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸:應交增值稅。另一個科目,借:應交增值稅,貸:營業外收入-免稅補助
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
還需要結轉其他分錄嗎?謝謝老師
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
附加稅也是減免的,還需要做附加稅的分錄嗎?
沒有實際交的不需要體現
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。