你好是的 借應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅。貸 營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣嗎?
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫(xiě),1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入
賬戶(hù)注銷(xiāo)打進(jìn)來(lái)的款計(jì)入什么
老師,我新來(lái)這家公司,賬剛從代理拿回來(lái),匯算清繳都沒(méi)做,咋整呀?
審計(jì)報(bào)告一般多久出來(lái)?
股東退股,已經(jīng)實(shí)繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車(chē)發(fā)票,我看到我司是賣(mài)方,發(fā)票是二手交易市場(chǎng)開(kāi)的,我司是賣(mài)方的話能收到發(fā)票嗎,我現(xiàn)在是弄不清楚這是不是我司的進(jìn)項(xiàng),由于是紙質(zhì)的,在電子稅務(wù)局平臺(tái)我查不到
請(qǐng)問(wèn)我們是光伏發(fā)電公司 二月份的電費(fèi)四月份收到的,我們是在四月份確認(rèn)收入還是二月份
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1%普票50萬(wàn),收到底下包工頭成立的勞務(wù)公司開(kāi)給我公司的1%勞務(wù)普票30萬(wàn),是否可以分包抵減差額計(jì)稅,50-30=20,季度沒(méi)超30萬(wàn)的話,就不用交增值稅了?
國(guó)家扶持建廠和購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,后面出文書(shū)轉(zhuǎn)給公司做資產(chǎn),會(huì)計(jì)科目怎么做,需不需要上稅
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來(lái)下面這張圖,換個(gè)原來(lái)報(bào)過(guò)的電腦就沒(méi)關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
做收入時(shí)一定要把貸:應(yīng)交稅費(fèi)做上去嗎?還是只做:借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也可以
要先計(jì)提應(yīng)交稅金。不能直接計(jì)入收入。要把免稅這個(gè)東西體現(xiàn)出來(lái)
好的謝謝
不客氣祝工作順利