您好,就放在那里就行了
老師,請問一下,就是應付職工薪酬科目,我本計提數和下月發放數不等的話,月底應付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
老師,前年生產車間的工資一直在計提,做的是借生產成本,貸應付職工薪酬,但是沒有發放,導致應付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務票了,怎么給應付職工薪酬沖平
老師請問年末應付職工薪酬有余額,需要怎么處理?還是就放在應付職工薪酬科目里直接轉入2022年?
老師,請問一下應付職工薪酬年末貸方有余額會計分錄怎么處理
老師請問應付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調成一致嗎?怎么調?
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
已知利潤率(毛利率)和售價,成本怎么算。 成本=銷售額*(1-利潤率) 成本=銷售額/(1+利潤率) 這兩個區別是什么?
24年所得稅匯算,資產超5000萬,咋整?在建工程+土地使用權4200萬,固定資產270萬,應付賬款700有些是1月份才付的。存貨150萬。這樣咋整呢?
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發票
好的,我看到網上有說要用紅字沖銷
應付職工薪酬年末可以有余額