公司沒有車的話,也沒有發票這個不好做成本費用。可以:借:其他應付款(掛老板名下),貸:銀行存款1500
老師,你好,今個月我公司對公支出了車輛保險費,本來老板說有發票,才在對公支付的,但現在告知沒有發票,是不是這樣做帳, 借,管理費用—車輛保險費 貸,銀行存款 借,管理費用—車輛保險費 貸,營業外支出,
老師,我公司4月初用銀行公戶付了汽車保險費5000元,4月底保險公司開具了發票共3500元,其中車船稅1500元沒有開票(但是在發票備注欄注明車船稅1500元,)發票已經抵扣,這相關的分錄分別應該怎么做
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860.(提問老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊或者分錄怎么做,保險公司開的專票我公司是一般納稅人)
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
要是租賃的車的保險,這個怎嗎做分錄啊,謝謝
在嗎老師
那就放到管理費用-車輛保險費。不過發票還拿到,就先借:應付賬款-公司,貸:銀行存款。發票拿到了,借:管理費用-保險費,貸:應付賬款-公司。