您好,沒錯可以這么做賬的
老師,請問單位車輛是9月份交的保費,在12月份賣出車輛,保險公司退回了2090.94的保費,并開具了2090的紅字發票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費用-保險費(負數) 借:應交稅費-進項稅(負數) 貸:銀行存款(負數) 對嗎?老師,請指教。
老師好!公司是一般納稅人,5月份在公戶支出了9233.19元車輛保險費(當時未取得發票)做了借:管理費用貸銀行存款,到7月份取得了專票并認證了,不含稅額7616.22,稅額456.97,備注:代收車船稅360,總計:8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保險公司說其中800開不了發票)這樣我的賬上該怎樣做?
老師,你好,今個月我公司對公支出了車輛保險費,本來老板說有發票,才在對公支付的,但現在告知沒有發票,是不是這樣做帳, 借,管理費用—車輛保險費 貸,銀行存款 借,管理費用—車輛保險費 貸,營業外支出,
老師我公司提承包經營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業務成本-保險費7415.10借應交稅費-進項444.90貸銀行存款7860.(提問老師這個應付賬款人保怎么平賬啊實際已經都支付了啊或者分錄怎么做,保險公司開的專票我公司是一般納稅人)
老師,去年公司車輛保險費有個車船稅未計入,今年如何調整?(車船稅沒有發票但在保險費發票備注欄上有寫明)之前借:管理費用,應交稅費,貸:銀行存款
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是不是借貸方錯了
對,下面接營業外人 貸管理費用
那沒錯了,我做帳是對的, 可以直接, 借,營業外支出 貸,銀行存款嗎?
也可以,直接這么做就行
好的,知道了,多謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝