你好? ? 借進項稅貸管理費用? ; 然后車船稅單獨做:借稅金及附加? ? 貸應交稅費-應交車船稅 繳納 :借??應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款??
請教下老師,物流公司一般納稅人,簽了份以租代售合同,合同約定甲租給乙三輛運輸車,每月按2900元/輛支付租金,租期2年。乙方于6月對公賬戶支付4萬押金,臨時用車租金0.68萬元,預付合同租金0.84元(乙方取得甲方內容為車輛租金的專票價稅合計1.52萬元,取得押金收據4萬元)。雙方口頭協商同意于8月將押金轉分期首付款,應付押金轉首付款2萬,結算7-8月租金應付1.74萬,另應付保險費0.8萬,扣除已預付的1.52萬的租金后,實際對公賬戶支付3.7萬(乙方取得甲方開具的車輛租金增值稅專用發票價稅合計3.7萬)。9-10月分期款各0.87萬由股東私轉私方式墊付(未取得發票)。11月乙方取得價稅合計4萬的押金轉租金車輛租金增值稅專用發票,另支付11月租金0.87萬,臨時用車租金0.84萬(乙取得甲開的車輛租金增值稅專用發票價稅合計1.75萬大于應開金額1.71萬)。12月甲方提前將一輛車過戶給乙公司,乙公司支付該輛車的提前還款過戶分期款本金4.5398萬及過戶費及雜費0.1398萬(取得甲方開具的車輛租金專票價稅合計4.5998萬,發票金額扣除11月多開的400元)。另取得二手車機動發票3萬
老師好!公司是一般納稅人,5月份在公戶支出了9233.19元車輛保險費(當時未取得發票)做了借:管理費用貸銀行存款,到7月份取得了專票并認證了,不含稅額7616.22,稅額456.97,備注:代收車船稅360,總計:8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保險公司說其中800開不了發票)這樣我的賬上該怎樣做?
某企業2021年9月發生如下業務: (1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發票,增值稅稅率9% ,價稅合計200元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發票。 (2)與乙貨運企業共同承接一-項聯運業務, 收取全程不含稅貸收入 75萬元,并全額開具了增值稅專用發票,同時支付給乙貨運企業(一般納稅人)聯運運費,井取得乙貨運企業開具的增值稅專用發票,發票注明價款30萬元。 (3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發票注明的不含稅金額55萬元;購進一輛辦公自用的小轎車,取得機動車統一銷售發票上注明的加稅合計金額22.6萬元, (4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發票注明不含稅租金6萬元, (5)當月一輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發票上注明維修費1.8萬元, (6)因保管不善 ,上月從一般納稅人企業購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當地-般納稅人運輸企業提供運輸服務) ,進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做) 要求根據上述資料,回答問題,每問需計算出合計數: (1)計算該企業本月銷項稅額。 (2)計算該企業本月應轉出的進項稅額。 (3)計算本月準予抵扣的進項稅額。 (4)計算該企業本月應納增值稅。
(1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發票,增值稅稅率9%,價稅合計200萬元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發票。(2)與乙貨運企業共同承接-項聯運業務,收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發票,同時支付給乙貨運企業(-般納稅人)聯運運費,并取得乙貨運企業開具的增值稅專用發票,發票注明價款30萬元。(3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發票注明的不含稅金額55萬元;購進--輛辦公自用的小轎車,取得機動車統--銷售發票上注明的加稅合計金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發票注明不含稅租金6萬元,(5)當月-輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發票上注明維修費1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當地-般納稅人運輸企業提供運輸服務),進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做)要求:根據上述資料,回答問題,每問需計算出合計數:(1)計算該企業本月銷項稅額。(2)計算該企業本月應轉出的進項
保定市博新商貿有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業務情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養老保險2920.35元,其中單位承擔部分1946.91元,個人部分973.44元,繳納失業保險121.72元,其中單位承擔部分85.20元,個人部分36.52元,繳納工傷保險144元。購進商品并取得增值稅專用發票,金額131000元,進項稅額17030元,款項已于上月支付。購進銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發票金額4664.07元,進項稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費370元,取得增值稅普通發票,現金支付。收到小規模公司開具的運費專用發票2785元,進項稅額27.85元。報銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)4、假定博新公司的增值稅稅負為1.15%,按稅負計算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現有進項發票,博新公司需要繳納的增值稅是多少老師這兩個題不會做,實在不好意思老麻煩你,真不會做
第四題B選項為什么不正確
老師森林植被恢復費是什么意思,交了怎么做賬務處理
下列有關注冊會計師保持職業懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
老師,含稅價能直接確認收入嗎
請問老師,在計算公司人均產量成本的時候除了把個人需要繳納的社保還有公司繳納的社保一起加起來,在計算員工工資時需要把罰款減下來嗎?
注冊資金100萬,股權分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當初投資了20萬的實繳了,那現在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權比例變化了嗎?是不是要把股權比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發放3月工資時,把4月3天的也一起加進去了,那申報4月所屬期時候就不用申報這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
還請問一下那個差額800元可以用收據入賬嗎?銀行賬上是5月支出的7月才取得發票那發票是放在7月份嗎?
車船稅那筆可以放到5月份做嗎?如果7月做那銀行的余額當月就對不上了
?你好? ? 是的。先收據入賬; 匯算記得這個調整。 可以補做的?
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你?