是借銀行 借管理費用 負數,借進項稅額 負數 這樣,銀行做借方
老師,我問下公司購買的車輛支付了保險借:銷售費用 應交稅費進項 銀行存款。現過戶了產生退保的費用我們開了紅字信息表,現在收到紅字發票了。錢也收到了。要怎么做分錄
老師,請問單位車輛是9月份交的保費,在12月份賣出車輛,保險公司退回了2090.94的保費,并開具了2090的紅字發票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費用-保險費(負數) 借:應交稅費-進項稅(負數) 貸:銀行存款(負數) 對嗎?老師,請指教。
我們單位收到一張汽車保險普通發票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
21年買的保險,進項票認證了,入賬借管理費用,應交稅費進項,貸現金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負數,應交稅費進項轉出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發票聯用給對方嗎
老師您好,我收到一份車險的退保單,是和原來一樣的負數發票,又收到了,扣除兩個月保費的錢,兩個月的保費又重新開了二份發票,要做進項稅轉出,分錄怎么做?負數發票2286.15 ,退保費1257.57重開發票1028.58,這樣的分錄怎么做?要做幾張憑證 原分錄 借 管理費用——汽車保險費——2156.75 借應交稅費——應交增值稅——進項稅費129.40 貸 銀行存款2286.15 老師,現在進項稅轉出的分錄怎么做?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備