你好 發工資就沒有余額了
老師請問年末應付職工薪酬有余額,需要怎么處理?還是就放在應付職工薪酬科目里直接轉入2022年?
老師,請問一下應付職工薪酬年末貸方有余額會計分錄怎么處理
應付職工薪酬有個貸方余額一千多要怎么處理
老師請問應付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調成一致嗎?怎么調?
老師,23年應付職工薪酬余額貸方1004.32元,意思是說少提,需沖減多計提,那么,會計分錄是否借:管理費用 -1004.32,貸:應付職工薪酬 -1004.32,謝謝!
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
因為存在漲工資,與之前有余額
應付職工薪酬是負債科目,年末貸方有余額? 是應付未付的工資,所以支付就平了??
好的,謝謝老師!
不客氣的,問題解決,請及時評價。