你好只有實際支付才可以沖減
老師問下,每月計提工資50000,發每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發,我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師,前年生產車間的工資一直在計提,做的是借生產成本,貸應付職工薪酬,但是沒有發放,導致應付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務票了,怎么給應付職工薪酬沖平
老師,我新入職,以前的會計做的賬里面,去年少計提應付職工薪酬借方52萬,導致借方余額52萬,我借未分配利潤,貸應付職工薪酬,但是資產負債表不平啊,請問是什么原因呢?
老師好,請問,殘保金申報,“上年在職職工工資總額”怎么填?是應付職工薪酬的計提數還是實發數?是應付職工薪酬借方發生額,還是貸方發生額?
之前計提工資,現在年底發放工資,一直計提走的是借生產 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款,現在發放工資了,需要結轉導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了,應付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
馬上開勞務票,能不能把這部分工資轉到勞務費里
你好!是可以的,但是存在查賬風險
這個要怎么轉?我是不是在匯算清繳前轉了就行,就不影響2020年實際的應付職工薪酬數?是不是2021年保險核基數的時候也沒有影響
你好!你們工資為什么轉勞務費?當初做錯了?
應該是錯了,也沒有發放
為了2021年保險核基數不費事兒,而且應付職工薪酬貸方也不應該有那么多
當時也沒有開票,導致沒有發放
你好!可以的,匯算清繳前調整不影響
那我12月份的是不是不用做呢,等1月份票開了再做這部分
你好!個人建議12月調整
12月票沒開來,我應該怎么調整,而且三百萬我以現金發放可以嗎
你好!按暫估轉出來
暫估的分錄怎么寫,借應付職工薪酬,貸庫存現金嗎?那樣的話我現金就是負數了,沒事嗎
你好!就是把工資轉發到勞務費,因為沒有發票所以是暫估
老師,這個分錄具體怎么寫啊
你好!你們取得發票做,現在流怎么做,摘要注明暫估就可以
老師,我取得發票的時候想借應付職工薪酬,貸庫存現金,可是現在發票沒有,現金也沒有那么多,我暫估的話庫存現金就有負數了
你好!你不是轉勞務費嗎?取得發票你就有現金了?
取得發票后準備從銀行取現,這好幾百萬也不是一下能取出來的
你好!取得發票你也要對公付款不能現金的,否則存在查查風險。